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2018年度樂昌市審計局預算公開(補充公開)

  目錄

  第一部分部門預算基本情況說明

  一、部門基本情況

  二、收入預算說明

  三、支出預算說明

  四、機關運行經費預算說明

  五、“三公”經費預算說明

  六、政府采購情況

  七、國有資產占有情況

  八、預算績效情況

  九、國有資本經營收支情況

  十、專業(yè)名詞解釋

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、部門基本支出表

  五、部門項目支出表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算支出表

  八、一般公共預算基本支出表

  九、一般公共預算項目支出表

  十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

  十一、政府性基金預算支出表

  部門預算基本情況說明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個,即樂昌市審計局,主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省有關審計工作的方針、政策,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃,并依法進行審計監(jiān)督。下設5個內設機構:辦公室、經濟責任審計辦公室、經貿股、財稅股、行事股。

  (二)人員構成情況

  審計局行政編制17名,后勤服務人員編制2名。實有在職人員16人,其中:公務員14人,工勤人員2人。退休人員11人。

  (三)預算年度的主要工作任務

  2018年審計項目計劃18項,其中政策落實跟蹤審計6項,財政審計4項,經濟責任審計8項。

  (四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

  樂昌市審計局無下屬單位,故不存在所屬單位預算的匯總公開工作。

  二、收入預算說明

  2018年收入預算260.1萬元,其中:一般公共預算撥款260.1萬元,無其他收入。比上年增加35.08萬元,增幅16%,主要原因一是提高了工資標準,二是加大了購買審計服務的投入,2017年購買審計服務預算是3萬元,2018年是20萬元。

  三、支出預算說明

  2018年支出預算260.1萬元,比上年增加35.08萬元,增幅16%,主要原因一是提高了工資標準,二是加大了購買審計服務的投入,2017年購買審計服務預算是3萬元,2018年是20萬元。其中:一般公共預算撥款安排支出260.1萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出。

  一般公共預算撥款支出按用途劃分:

  (一)基本支出預算240.10萬元,占預算撥款支出的93%,比上年增15.08萬元,增7%,原因是提高了工資標準。其中:工資福利支出123.31萬元、商品和服務支出45.04萬元、對個人和家庭的補助71.75萬元

  (二)項目支出預算20萬元,占預算撥款支出的8%,與上年預算相比,增長567%,原因是去年購買審計服務預算3萬元,今年預算20萬元,增加17萬元。購買審計服務主要用于聘請有資質的專業(yè)人員參與審計工作而支付的費用。

  四、機關運行經費預算說明。機關運行經費一般公共預算65.04萬元,比上年增加8.04萬元,增幅15%,原因是增加了辦公設備購置和購買審計服務費用。機關運行經費預算65.04萬元其中:辦公費10萬元、印刷費0.2萬元、郵電費4萬元、差旅費4萬元、會議費1萬元、日常維修費1萬元、一般設備購置費5萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費3.5萬元、辦公用房物業(yè)管理費5萬元、公務用車運行維護費5.5萬元、購買審計服務20萬元、其他費用5.34萬元。

  五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為11萬元,與上年數(shù)相比增加1.5萬元,增加16%,原因是2018年預算安排公用經費17萬元中可用于公務用車運行維護1.5萬元。按資金來源分,財政撥款11萬元,無其他資金安排;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元(與上年相比無增減),公務用車購置及運行維護支出5.5萬元(其中公務用車購置0萬元(與上年相比無增減),公務用車運行維護費5.5萬元(與上年相比增加1.5萬元,增幅38%,主要原因是2018年預算安排公用經費17萬元中可用于公務用車運行維護1.5萬元)),公務接待費支出5.5萬元(與上年相比無增減)。

  六、政府采購情況。2018年安排政府采購預算3.7萬元,與上年相比增加3.7萬元,增幅100%。主要原因是上年未安排政府采購預算資金。安排的預算資金用于購置電腦(包括手提電腦)。

  七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2018年預計國有資產110.38萬元,其中:公務車224.98萬元,電腦等辦公設備33.3萬元,辦公家具28.5萬元,其他23.6萬元。與上年相比預計增加5萬元,增幅6%,主要原因是2018年政府采購預算安排3.7萬元用于購買電腦,公用經費安排1.3萬元購買電視機等。

  八、預算績效情況。2018年審計項目計劃18項,其中政策落實跟蹤審計6項,財政審計4項,經濟責任審計8項。項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

  九、國有資本經營收支情況。2018年無國有資本經營預算撥款收支情況。

  十、專業(yè)名詞解釋。

  1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

  3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

  4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

  第二部分部門預算表
附表:樂昌市審計局2018年預算公開表格(補充公開).xls

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